問(wèn)題已解決

以前年度的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)怎么做分錄

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/28 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。
2022 03/28 10:38
郭老師
2022 03/28 10:38
少折舊的可以補(bǔ)上的。
84785037
2022 03/28 10:39
直接補(bǔ)進(jìn)管理費(fèi)用折舊費(fèi)嗎
郭老師
2022 03/28 10:41
你好,以前年度的應(yīng)該用利潤(rùn)分配來(lái)做。
84785037
2022 03/28 10:59
非盈利組織沒(méi)有利潤(rùn)分配呢
郭老師
2022 03/28 11:01
你好,直接借管理費(fèi)用、折舊費(fèi)就可以的。
84785037
2022 03/28 11:06
以前的折舊費(fèi)還要再做分錄嗎
郭老師
2022 03/28 11:07
你好,需要的補(bǔ)上的在這個(gè)月一塊兒補(bǔ),用管理費(fèi)用補(bǔ)就可以。
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