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老師我公司,原來注冊資本是1000萬,現(xiàn)在要減資變成為100萬,目前賬面就余下固定資產(chǎn)300萬,其他虧光了,這個要怎么分?jǐn)?,分錄要怎么?/p>

84785020| 提問時間:2022 03/26 16:17
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 你這個要減少900萬,那么減去300萬,還剩下600萬,你只能通過資本公積和未分配利潤了 借:實收資本 貸:資本公積 未分配利潤
2022 03/26 16:20
84785020
2022 03/26 17:24
那我資本公積記300萬,后面如果股權(quán)賣掉了,就把資本公積一起沖掉嗎
王超老師
2022 03/26 17:25
是的,把資本公積先沖掉,剩余的沖未分配利潤的
84785020
2022 03/26 17:56
那我如果賣股權(quán),賣的是實收到資本的100萬,還是實收資本的100萬和資本公積的300萬,一起賣掉,正常賣股權(quán)賣的是實收資本,還是所有者權(quán)益整個
王超老師
2022 03/26 17:57
但是你要以公司為主體啊,不是股東賣股權(quán)的
84785020
2022 03/26 18:01
那我100萬里面,有3個股東,減少了1個股東,是不是實收資本和資本公積一起賣
王超老師
2022 03/26 18:08
你公司章程里面三個股東的資本各是多少?
84785020
2022 03/26 18:13
那第一個分錄掛資本公積300萬這筆,我能不能掛到往來款去
王超老師
2022 03/26 18:14
這個是不可以的,這個錢是資本金性質(zhì)的
84785020
2022 03/26 18:29
那這個股東減資,是為了拿回部分實收資本啊,那掛資本工積, 不讓拿回?
王超老師
2022 03/26 18:46
你要沖解你的資本公積啊,一直到零,剩余的沖你里的未分配利潤
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