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期末結(jié)賬的時候出現(xiàn)了固定資產(chǎn)期末余額與總賬期末余額不等,這是什么情況

84784979| 提問時間:2022 03/26 10:37
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您您好,就需要把固定資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)和總賬的數(shù)據(jù)核對一下
2022 03/26 10:37
84784979
2022 03/26 10:39
老師,公司用的是金蝶軟件,麻煩您具體說一下,謝謝老師
文老師
2022 03/26 10:41
看一下你固定資產(chǎn)模塊里的固定資產(chǎn)到底是多少,然后總賬模塊里的固定資產(chǎn)是多少,具體差額是什么?
84784979
2022 03/26 10:51
老師,固定資產(chǎn)期末余額少,總賬多,差了1000多
文老師
2022 03/26 10:51
就在總賬里面,具體看一下明細(xì)有沒有這一筆金額的?
84784979
2022 03/26 11:00
老師,沒有這筆金額的
文老師
2022 03/26 11:04
上個月的時候是對的嗎?
84784979
2022 03/26 12:10
老師,查找了一下,有一個固定資產(chǎn),他的稅額正好是兩者的差額,這個應(yīng)該怎么處理呀?
文老師
2022 03/26 12:18
那是不是稅額也做到固定資產(chǎn)里面了
84784979
2022 03/26 13:32
老師,要是這樣的話,怎么處理
文老師
2022 03/26 14:19
那您把總賬里面價稅分離,是專票還是普票,
文老師
2022 03/26 14:20
是專票才需要價稅分離
文老師
2022 03/26 14:20
是普票的話,就需要調(diào)整固定資產(chǎn)模塊的原值
84784979
2022 03/27 09:03
老師,買了一套固定資產(chǎn),價稅分離,但是把其中的稅額又計入了固定資產(chǎn),這種怎么處理?
文老師
2022 03/27 09:09
那就總賬里面做分錄借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)正數(shù)
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