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你好 個體1―3月開票可以開出45萬吧 免增值稅

84784962| 提問時間:2022 03/25 10:23
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,對的,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅
2022 03/25 10:23
84784962
2022 03/25 10:25
那我填表比如開了40萬就寫40萬? 嗎個人經營所得我到時候怎么填? 寫收入和成本的差額嗎
紫藤老師
2022 03/25 10:26
如開了40萬就寫40萬,屬于免增值稅
84784962
2022 03/25 10:27
個稅申報的時候我怎么填
紫藤老師
2022 03/25 10:28
你開發(fā)票的,那么就是屬于收入
84784962
2022 03/25 10:33
那算的個稅得把成本減了? 和企業(yè)所得稅一樣對吧
紫藤老師
2022 03/25 10:34
你好,對的,你的理解是對的
84784962
2022 03/25 10:36
好的? 個稅我聽我們這邊稅務局5號之前稅務局統(tǒng)一申報了? 我不需要申報? 那我開這么多票會不會影響統(tǒng)一申報? 后期我自己申報
紫藤老師
2022 03/25 10:36
不會影響統(tǒng)一申報 的了
84784962
2022 03/25 10:37
好的? 謝謝
紫藤老師
2022 03/25 10:38
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ? ?
84784962
2022 03/25 10:38
那統(tǒng)一申報的經營所得額到時候怎么算的 定好的嗎\' 還是
紫藤老師
2022 03/25 10:39
經營所得應納稅所得額=收入總額-成本-費用-稅金-損失-其他支出-允許彌補的以前年度虧損?
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