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差額征稅是增值稅差額征稅碼?就是別的企業(yè)是開票夠45萬季度交稅,旅行社差額征稅是減去付出的款以后的差額夠45萬征稅嗎

84785031| 提問時間:2022 03/24 22:56
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,1是的,2是申報差額部分
2022 03/24 23:00
84785031
2022 03/24 23:02
是收入減成本之后的差額碼?那報稅時哪個地方不一樣是收入的金額嗎?
小林老師
2022 03/24 23:04
您好,不是,是差額征稅的差額
84785031
2022 03/24 23:05
啥意思???誰跟誰的差額?
小林老師
2022 03/24 23:06
您好,旅游服務 答:納稅人提供旅游服務,以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接同旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。
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