問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)上個月一筆分錄錯了,上月做的是 借:其他應付款 貸庫存現(xiàn)金;正確的應該是 借:其他應收款 貸現(xiàn)金。我這個月直接借:其他應收款,貸:其他應付款 是嗎?

84785035| 提問時間:2022 03/24 22:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:其他應付款 借方紅字 借:其他應收款 借方藍字 這樣寫分錄就好了
2022 03/24 22:09
84785035
2022 03/24 22:10
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2022 03/24 22:11
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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