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個體戶怎么計算應(yīng)交增值稅?

84784985| 提問時間:2022 03/24 18:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 是個體戶小規(guī)模的嗎
2022 03/24 18:22
84784985
2022 03/24 20:45
老師,是的
84784985
2022 03/24 20:48
個體戶收到一張100多萬的進(jìn)項票,但是個體戶都是零售的多,要怎么計算應(yīng)繳增值稅?
郭老師
2022 03/24 20:50
個體戶小規(guī)模稅率之前分之三的現(xiàn)在1%季度45萬以內(nèi)可以免增值稅,超過的全額繳納。 4月1號開始有一個新的政策,之前3%的開普通發(fā)票,全額免稅。
84784985
2022 03/24 20:59
個體戶收到的普票發(fā)票哦,也要按1%么?計算么?
郭老師
2022 03/24 21:00
不需要 收到的不計算 只看自己開的
84784985
2022 03/24 21:02
那收到的發(fā)票個體戶就是不用交稅么?
郭老師
2022 03/24 21:03
對的是的,收到別人開的不需要繳納。
84784985
2022 03/24 21:04
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/24 21:05
不用客氣 工作愉快
84784985
2022 03/24 21:06
老師那收到的普通發(fā)票怎么處理,就是報稅的時候要怎么填寫?
郭老師
2022 03/24 21:06
你好,做成本費用,他可以抵扣你的生產(chǎn)經(jīng)營所得,如果你是查賬征稅的,在你的成本費用一欄里面填寫。
郭老師
2022 03/24 21:06
增值稅申報表里面不需要填寫的。
郭老師
2022 03/24 21:06
你們單位主營是什么的?
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