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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工在2019年報(bào)銷了一筆費(fèi)用,之前會(huì)計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用60000,貸方銀行存款60000,但是我今天發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票附在后面,少了發(fā)票,此時(shí)今天我該怎么處理呢,怎么做分錄和調(diào)賬
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題的,未來(lái)會(huì)有發(fā)票嗎
2022 03/24 17:58
84784987
2022 03/24 17:58
未來(lái)也沒(méi)有發(fā)票
冉老師
2022 03/24 18:05
你好,學(xué)員,按照未票費(fèi)用做賬的
84784987
2022 03/24 18:10
怎么做賬和調(diào)整分錄啊,你根本沒(méi)有回答
冉老師
2022 03/24 18:44
借管理費(fèi)用
貸銀行存款
冉老師
2022 03/24 18:44
這個(gè)是實(shí)際發(fā)生的,會(huì)計(jì)做賬按照實(shí)質(zhì)重于形式的,不調(diào)整的
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