問題已解決

老師,您好,當(dāng)月的銷項遠(yuǎn)大于進項,進項發(fā)票沒有開完,當(dāng)月的銷項可以等后面幾個月有進項之后再進行抵扣申報納稅可以嗎?

84785010| 提問時間:2022 03/23 22:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 不可以的,你當(dāng)月就需要把這個稅繳納了
2022 03/23 22:16
84785010
2022 03/23 22:21
老師,如果是當(dāng)月有未開票的收入和開票收入,但是當(dāng)月進項發(fā)票很少,就會導(dǎo)致交很多稅,那未開票收入當(dāng)月先記預(yù)收賬款不交稅,后面幾個月有了進項之后再轉(zhuǎn)到收入里面交稅,這樣可以嗎?
王超老師
2022 03/23 22:22
我不是很贊成這樣做,但是現(xiàn)在很多公司是這樣操作的
84785010
2022 03/23 22:29
老師,請問下如果將收入記到預(yù)收賬款科目里面的需要交增值稅嗎?
王超老師
2022 03/23 22:30
這個除少數(shù)特殊行業(yè)外,作為預(yù)收賬款是不需要繳納增值稅的
84785010
2022 03/23 22:31
好的,謝謝您
王超老師
2022 03/23 22:33
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
84785010
2022 03/23 22:34
老師,就是如果當(dāng)月有開票收入和未開票收入,進項很少的情況下,一般會是怎樣用后面期間的進項來抵扣,讓這個月的稅盡量少交,在后面期間抵扣了之后再交呢?請老師給點建議
王超老師
2022 03/23 22:36
這個沒用的,很多公司會選擇少開發(fā)票,這樣延緩繳稅的
84785010
2022 03/23 22:38
哦哦,好的,謝謝
王超老師
2022 03/23 22:44
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