問題已解決

老師,企業(yè),21年7月產(chǎn)生業(yè)務(wù),到現(xiàn)在沒有建帳。現(xiàn)在需要財務(wù)軟件建帳。前面都沒有合規(guī)的發(fā)票,都是內(nèi)部單據(jù)。那么我需要怎么處理?建帳期初數(shù)據(jù)怎么錄入,這幾個月的單據(jù)我都錄在建帳的這個月嗎

84785025| 提問時間:2022 03/23 15:00
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
前面的內(nèi)部單據(jù)可以錄在當(dāng)月,期初數(shù)為0
2022 03/23 15:03
84785025
2022 03/23 18:51
錄在當(dāng)月的話,到時候出來的報表數(shù)就是截止現(xiàn)在所有月份的總和了嗎?那我看到稅務(wù)申報系統(tǒng)里面提交的兩個季度的財務(wù)報表,估計是老板自己預(yù)估的,那我該怎么去調(diào)平這個報表了?
洋洋老師
2022 03/24 10:29
所有的都錄在當(dāng)月,利潤表就是所有的月份總和,資產(chǎn)負(fù)債表就是到期末的數(shù)據(jù)。這前的報表有問題的話可以去更正申報
84785025
2022 03/24 10:48
老師,您看可以這樣嗎?截止21年12月31日前的賬補(bǔ)在一起結(jié)賬出報表,然后2022年的又繼續(xù)補(bǔ),這兩種方式哪種好處理一些
洋洋老師
2022 03/24 12:49
截止21年12月31日前的賬補(bǔ)在一起結(jié)賬出報表這樣好一些吧,至少2022年是清楚的 ,當(dāng)然前提是2022年的賬不能做在2021年
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