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老師,年底多預(yù)估成本了怎么處理

84785024| 提問時間:2022 03/23 11:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 次年沒有收到發(fā)票 沖銷多估的
2022 03/23 11:33
84785024
2022 03/23 11:38
那企業(yè)所得稅表成本怎么填
bamboo老師
2022 03/23 11:39
匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增
84785024
2022 03/23 11:48
多沖多估的分錄怎么做,做到幾月份
bamboo老師
2022 03/23 11:52
請問去年暫估怎么寫的分錄
84785024
2022 03/23 12:23
借,原材料,貸,應(yīng)付賬款,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,原材料
84785024
2022 03/23 12:25
還有老師,實際的職工福利費沒有超過工資總額的百分之14,所得稅匯算清交那填嗎
bamboo老師
2022 03/23 12:26
借,原材料 借方紅字 貸,應(yīng)付賬款 貸方紅字 借,以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸,原材料 貸方紅字 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配_未分配利潤
bamboo老師
2022 03/23 12:26
實際的職工福利費沒有超過工資總額的14%,所得稅匯算清交也要填寫
84785024
2022 03/23 12:31
老師,去年把利潤分配未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
bamboo老師
2022 03/23 12:32
去年把利潤分配未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤? 不明白這句話意思 未分配利潤是利潤分配的二級科目
84785024
2022 03/23 12:32
而且我們實收資本是認繳,沒有作賬,所以未分配利潤那是負的
bamboo老師
2022 03/23 12:34
這個沒有關(guān)系的啊 虧損當(dāng)然是負數(shù)
84785024
2022 03/23 12:34
把本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
bamboo老師
2022 03/23 12:35
年末沒有結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)就好了
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