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發(fā)票先入賬,這個月抵扣,平時進項發(fā)票都是借進項稅額,這個月要抵扣稅額抵扣聯是要怎么做分錄?

84784960| 提問時間:2022 03/23 11:10
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黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,發(fā)票抵扣聯和進項發(fā)票的一樣的,會計分錄是相同的,只是附件不一樣而已。
2022 03/23 11:12
84784960
2022 03/23 11:13
我這個是要做進項轉出嗎
黎老師
2022 03/23 11:15
同學你好,進項發(fā)票有發(fā)票聯和抵扣聯2張,沒有發(fā)票聯就用抵扣聯入賬,你是什么原因要做進項轉出。
84784960
2022 03/23 11:16
我的意思是,我的發(fā)票聯已經入帳了、只是發(fā)票沒有抵扣,然后這個月發(fā)票拿來抵扣,不需要做進項轉出分錄嗎?
黎老師
2022 03/23 11:41
同學你好, 1、發(fā)票聯入賬時已經做了借:應交稅費-進項稅的會計分錄,把抵扣聯認證抵扣完和發(fā)票聯放一起。 2、發(fā)票聯入賬時沒有記借:應交稅費-進項稅的會計分錄 ,那就根據抵扣聯計入這個會計科目就行了。 3、發(fā)票認證后發(fā)現發(fā)票有問題已經作廢了,申報作廢發(fā)票后才做進項轉出分錄。
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