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老師,工商年報計算的納稅總額包含匯算清繳繳納的稅款嗎

84785027| 提問時間:2022 03/23 11:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 這個包含的
2022 03/23 11:12
84785027
2022 03/23 11:14
納稅總額看哪個科目金額,
樸老師
2022 03/23 11:22
同學(xué)你好 看應(yīng)交稅費(fèi)借方明細(xì)加起來
84785027
2022 03/23 11:29
增值稅明細(xì)是看未交增值稅科目還是應(yīng)交增值稅?
樸老師
2022 03/23 11:41
根據(jù)規(guī)定,“未交增值稅”明細(xì)科目,核算的是一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅稅額,以及當(dāng)月繳納以前期間未交的增值稅。正常情況下,一般納稅人是按月進(jìn)行申報增值稅,次月15日之前申報納稅并結(jié)清上月稅款,所以一般納稅人當(dāng)月實(shí)際繳納的都是以前期間的增值稅稅額,比如8月的增值稅是9月15日之前進(jìn)行申報繳納。 所以轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,貸方計入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”,次月申報繳納增值稅,是申報繳納的實(shí)際歸屬期為上月的應(yīng)納增值稅稅額,應(yīng)當(dāng)計入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”的借方,相當(dāng)于沖減了上月計入未交增值稅的稅額
84785027
2022 03/23 11:46
老師,期間選1-12月份的話,看應(yīng)交稅費(fèi)借方明細(xì)想加嗎?增值稅看哪個科目,我覺得還是未交增值稅貸方余額,個人所得稅包括嗎?
84785027
2022 03/23 11:49
納稅總額是包含20年12月至21年11月嗎?還是21年1-12呢
樸老師
2022 03/23 11:58
同學(xué)你好 這個包含的
84785027
2022 03/23 12:49
老師,期間選1-12月份的話,看應(yīng)交稅費(fèi)借方明細(xì)想加嗎?增值稅看哪個科目,我覺得還是未交增值稅貸方余額,個人所得稅包括嗎?納稅總額是包含20年12月至21年11月嗎?還是21年1-12呢
樸老師
2022 03/23 13:05
是去年1-12月所屬期的、
84785027
2022 03/23 13:47
老師,我匯總計算了應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)總和跟稅務(wù)局繳納的稅額相差了幾百元呢
樸老師
2022 03/23 13:55
就是每年2-次年1月交的稅額
84785027
2022 03/23 14:17
或者是1-12的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)貸方余額吧 我匯總計算了應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)總和跟稅務(wù)局繳納的稅額相差了幾百元呢,
樸老師
2022 03/23 14:36
對的 1-12月的貸方余額 2-次年1月的借方余額
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