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加計(jì)抵減聲明原百分之十填百分之十五,增值稅加計(jì)抵減的數(shù)額計(jì)入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在增值稅少交的已經(jīng)補(bǔ)上,請問這部分補(bǔ)交增值稅計(jì)入什么科目

84785040| 提問時間:2022 03/23 08:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 是跨年的嗎
2022 03/23 08:23
84785040
2022 03/23 08:55
不是,就是本年一到二月的增值稅
樸老師
2022 03/23 09:08
這個計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以
84785040
2022 03/23 15:08
對方科目是什么呢?
84785040
2022 03/23 15:09
不會直接應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款吧
樸老師
2022 03/23 15:14
借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
84785040
2022 03/23 19:34
主營收入沒有少計(jì),是進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減備案多了,現(xiàn)在改了備案導(dǎo)致增值稅少交,但是收入是正確的
樸老師
2022 03/23 19:38
主營業(yè)務(wù)收入多做了
84785040
2022 03/23 20:46
沒多做啊,是增值稅少交了,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)多抵減了,和主營收入沒關(guān)系的
84785040
2022 03/23 20:47
補(bǔ)交的是進(jìn)項(xiàng)加計(jì)多抵減的部分啊
84785040
2022 03/23 20:50
比如我收入100銷項(xiàng)13,進(jìn)項(xiàng)有5,原來進(jìn)項(xiàng)加計(jì)0.5,加計(jì)按照0.75等于多抵減0.25,這部分現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交,我想問這0.25計(jì)入什么科目
樸老師
2022 03/23 21:12
那就沖減加計(jì)抵減的分錄
84785040
2022 03/24 08:08
沖抵減的分錄怎么沖,之前是應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入,這是用銀行存款繳納的對方科目是什么
樸老師
2022 03/24 08:15
貸其他收益負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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