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假設(shè)一月份銷項20萬元,進項15萬元,相關(guān)會計分錄怎么寫?假設(shè)一月份銷項15萬元,進項20萬元,相關(guān)分錄怎么寫?

84785034| 提問時間:2022 03/21 15:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 假設(shè)一月份銷項20萬元,進項15萬元 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20萬, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)15萬, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅5萬 假設(shè)一月份銷項15萬元,進項20萬元 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)15萬, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)20萬
2022 03/21 15:38
84785034
2022 03/21 15:53
能說一下解析嗎
鄒老師
2022 03/21 15:53
你好,具體是哪個地方不明白呢,我好給出針對性的回復(fù)?
84785034
2022 03/21 15:56
都不太清楚,想看一下具體的解析思路
鄒老師
2022 03/21 15:57
你好 假設(shè)一月份銷項20萬元,進項15萬元,銷項發(fā)生的時候計入貸方結(jié)轉(zhuǎn)計入借方,進項發(fā)生計入借方結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣余額才可以結(jié)平,然后差額計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20萬, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)15萬, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅5萬 假設(shè)一月份銷項15萬元,進項20萬元 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)15萬, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)20萬
84785034
2022 03/21 16:23
最后一筆分錄還是不太懂
鄒老師
2022 03/21 16:26
假設(shè)一月份銷項15萬元,進項20萬元 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)15萬, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)20萬 銷項發(fā)生的時候計入貸方結(jié)轉(zhuǎn)計入借方,進項發(fā)生計入借方結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣余額才可以結(jié)平,然后差額計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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