問題已解決

老師 之前月份的工資少計提了 導致資產(chǎn)負債表應付職工薪酬是負數(shù),在本月應該怎樣做調(diào)整分錄

84785038| 提問時間:2022 03/21 15:13
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,您直接借管理費用-職工工資 貸,應付職工薪酬-職工工資就可以啦。
2022 03/21 15:15
84785038
2022 03/21 15:16
已經(jīng)跨年了的少計提 也直接這樣做嗎?
李霞老師
2022 03/21 15:17
嗯,你如果是小企業(yè)會計準則的話,您可以 借利潤分配-未分配利潤 貸應付職工薪酬-職工工資。
84785038
2022 03/21 15:19
借利潤分配-未分配利潤 貸應付職工薪酬-職工工資。 這個金額是去年少提的金額是嗎 今年少提的金額管理費用-職工工資 貸,應付職工薪酬-職工工資
李霞老師
2022 03/21 15:25
你這一段話理解的都是正確的。
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