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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本月5月取得銷售收入12.12萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。計(jì)算增值稅
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速問速答你好,本月應(yīng)交增值稅=12.12/1.13*0.13-3.09/1.13*0.13
2022 03/21 14:47
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