問題已解決

我是新進(jìn)勞務(wù)公司會(huì)計(jì),不知道怎么樣做賬。 比如我開了發(fā)票16000元 是勞務(wù)成本-16000 應(yīng)付職工工資-16000 是這樣嗎 應(yīng)收賬款-16000 主營業(yè)務(wù)收入15533.9 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-466.1 是這樣嗎

84785015| 提問時(shí)間:2022 03/21 11:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 1. 你們開票出去了 是 建筑勞務(wù)的嗎 ? 你們是有簡(jiǎn)易計(jì)稅備案嗎。 這樣好具體判斷下你們的科目
2022 03/21 11:23
84785015
2022 03/21 11:30
是的,已開票沒收款,是簡(jiǎn)易計(jì)稅,開了16000的發(fā)票,是建筑勞務(wù)公司
meizi老師
2022 03/21 11:35
?你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅是可以的 ; 按3%開票出去的; 那么你開票出去 是? ? ?借?應(yīng)收賬款-16000 主營業(yè)務(wù)收入15533.9 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-466.1 ;對(duì)的。 到時(shí) 有成本發(fā)生 借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 ; 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本? ; 支付 借應(yīng)付職薪酬 貸銀行存款? ?
84785015
2022 03/21 11:41
應(yīng)付職工薪酬是寫16000元嗎?對(duì)方把管理費(fèi)先打過來了,要怎么做
84785015
2022 03/21 11:41
借銀存800那貸呢
meizi老師
2022 03/21 11:46
?你好;? ?建筑勞務(wù)? ?管理費(fèi)又是什么情況? ?
84785015
2022 03/21 11:59
是3個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)
meizi老師
2022 03/21 12:04
?你好; 這個(gè)是你們要收到的;? 管理費(fèi)是單獨(dú)做 ;借? 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84785015
2022 03/21 14:38
但是之前開發(fā)票的時(shí)候已做了收入,發(fā)票金額是含進(jìn)了管理費(fèi)的,之前是借應(yīng)收賬款16000貸主營業(yè)務(wù)收入15533.9應(yīng)交稅費(fèi)466.1 現(xiàn)在是頭大了
meizi老師
2022 03/21 14:50
?你好 ;? 那你就去紅沖就行了。? 多做了 管理費(fèi) 你就去紅沖? 管理費(fèi)部分 在單獨(dú)做 ;比如借主營業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84785015
2022 03/21 17:40
是把之前的16000元主營業(yè)務(wù)收入紅沖,再重新做借應(yīng)收帳款16000貸方要怎么做呢?謝謝哦
meizi老師
2022 03/21 17:45
?你好 ;? 收入紅沖了。? ? ?那你? 貸方? 要做其他業(yè)務(wù)收入去? ?
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