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甲公司為增值稅一股納稅人,本年3月購入一幢辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 10000000 元、增值稅額900000 元。另外,甲公司應(yīng)交契稅300 000元,以上款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司將該辦公樓作為固定資產(chǎn)核算。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。 要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 增加了契稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么填寫?

84784993| 提問時(shí)間:2022 03/20 17:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:固定資產(chǎn)?10000000 +300 000??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)900000?,? ?貸:銀行存款??10000000 +300 000+900000?
2022 03/20 17:27
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