問題已解決
請幫忙給出圖片中會計(jì)分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1.借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022 03/18 13:25
廖廖老師
2022 03/18 13:26
同學(xué)題目是不是沒有截圖全,一般納稅人嗎?什么時間發(fā)生的業(yè)務(wù)?
84784948
2022 03/18 13:38
完整如下
廖廖老師
2022 03/18 17:02
1.借:銀行存款150000*10*(1+0.13)
貸:主營業(yè)務(wù)收入1500000
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額150000*10*0.13
廖廖老師
2022 03/18 17:03
2.借:銀行存款120000*50*(1+0.13)
貸:主營業(yè)務(wù)收入120000*50
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額120000*50*0.13
廖廖老師
2022 03/18 17:04
3、押金轉(zhuǎn)收入是含稅收入,需要計(jì)算稅額
借:應(yīng)收賬款40000
貸:其他業(yè)務(wù)收入 40000/(1+13%)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 40000/(1+13%)*13%
廖廖老師
2022 03/18 17:06
4
借:固定資產(chǎn) 200000(設(shè)備)+50000(運(yùn)費(fèi))
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26000+4500
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款(未明確是否付款)
廖廖老師
2022 03/18 17:06
6、
借:原材料60000
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額7800
貸:應(yīng)付票據(jù)67800
廖廖老師
2022 03/18 17:07
7、
借:銀行存款45200
貸:原材料40000
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額5200
廖廖老師
2022 03/18 17:09
8、
領(lǐng)用:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用-福利費(fèi)(根據(jù)員工部門定)520000*(1+13%)
借:應(yīng)付職工福利520000*(1+13%)
借:應(yīng)付職工福利520000*(1+13%)
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出520000*0.13
原材料520000
廖廖老師
2022 03/18 17:11
9、管理不善造成的損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出
借:營業(yè)外支出350000*(1+13%)
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出350000*0.13
原材料350000
閱讀 124