問題已解決

老師,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)錯(cuò)了,多扣款了。工資單是對(duì)的。這種情況會(huì)計(jì)分錄要怎么做

84784956| 提問時(shí)間:2022 03/17 16:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)錯(cuò)了,多扣款了,那應(yīng)當(dāng)是去做更正申報(bào) 而不是做賬務(wù)調(diào)整的問題?
2022 03/17 16:18
84784956
2022 03/17 16:20
老師 已更正申報(bào)。應(yīng)交個(gè)稅是186 個(gè)稅系統(tǒng)扣稅426. 不做賬務(wù)處理嗎。
鄒老師
2022 03/17 16:21
你好,多交的稅款有退回嗎??
84784956
2022 03/17 16:21
我還沒去申請(qǐng)退回。這個(gè)要差額怎么做。是2月份的賬。
鄒老師
2022 03/17 16:23
你好,還沒去申請(qǐng)退回,就在? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借方余額(=426—186?)體現(xiàn)就是了
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