問題已解決

老師,我3月份接手了上一個(gè)會(huì)計(jì)的賬,她之前是手工賬的,我用財(cái)務(wù)軟件做賬,數(shù)據(jù)初始化從1月份開始做,但是之前會(huì)計(jì)做賬的方法和我有些不一樣,比如說之前是做預(yù)付賬款科目的我做初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候可以直接調(diào)到應(yīng)付賬款(借方)科目嗎?

84785006| 提問時(shí)間:2022 03/17 08:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022 03/17 08:38
84785006
2022 03/17 08:41
老師不需要做調(diào)整會(huì)計(jì)科目憑證嗎?對(duì)方做的賬像稅金和附加全都做到其他應(yīng)交款了,我是放到應(yīng)交稅金里面的 ,要不要做會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行調(diào)整,還是初始化數(shù)據(jù)直接把科目調(diào)整了?
樸老師
2022 03/17 08:48
這個(gè)你調(diào)整就是做分錄調(diào)整了 不是直接調(diào)整期初數(shù)
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