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老師,預交增值稅怎么做分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn),預交的時候是借:應(yīng)交稅費預交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預交增值稅怎么做分錄? 抵預交時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅,與應(yīng)交增值稅進項稅額明細科目都有余額,一直有余額對嗎?

84784949| 提問時間:2022 03/16 23:11
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預交增值稅,這筆是在月末結(jié)轉(zhuǎn) 就行,然后你的應(yīng)交增值稅月末根據(jù)應(yīng)交的或留抵的,貸記或借記應(yīng)交稅費-未交增值稅,應(yīng)交增值稅期末余額轉(zhuǎn)為0
2022 03/16 23:18
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