問題已解決
老師,預(yù)交增值稅怎么做分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)交的時候是借:應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預(yù)交增值稅怎么做分錄? 抵預(yù)交時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅,與應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額明細(xì)科目都有余額,一直有余額對嗎?
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速問速答你好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅,這筆是在月末結(jié)轉(zhuǎn) 就行,然后你的應(yīng)交增值稅月末根據(jù)應(yīng)交的或留抵的,貸記或借記應(yīng)交稅費-未交增值稅,應(yīng)交增值稅期末余額轉(zhuǎn)為0
2022 03/16 23:18
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