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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
公司剛建賬套,期初數(shù)如下:銀行存款58284.74,應(yīng)收賬款10753,庫存商品57611.53,合計(jì)借方126649.27,試算不平衡,應(yīng)該怎么處理?
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,沒有其他科目的話,差額調(diào)到未分配利潤
2022 03/16 17:59
84785042
2022 03/16 18:07
為什么不能調(diào)到實(shí)收資本
冉老師
2022 03/16 18:08
實(shí)收資本必須是實(shí)繳的,你們實(shí)繳沒
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