問題已解決

1月份進行暫估并結轉了成本,3月份收到發(fā)票了,怎樣列會計分錄

84785010| 提問時間:2022 03/16 08:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是產品的嗎?如果是的話, 借應付賬款 貸庫存商品 借庫存商品 借主營業(yè)務成本負數, 這兩個是紅沖的, 然后再做發(fā)票的 借庫存商品貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2022 03/16 08:37
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