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你好,本月銷售開票100萬,只結(jié)轉(zhuǎn)70萬收入,分錄應(yīng)該如何做

84785005| 提問時間:2022 03/16 08:33
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,為什么開票100,不結(jié)轉(zhuǎn)100呢
2022 03/16 08:34
84785005
2022 03/16 08:35
有30的預(yù)售,沒生產(chǎn)出來成品呢
徐悅
2022 03/16 08:38
這種情況,要全部做收入,要不你申報增值稅的時候核對不起來。 借,應(yīng)收賬款113 貸,收入100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 成本可以暫估
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