問(wèn)題已解決

老師,您好,我們需要給客戶開(kāi)50萬(wàn)的水費(fèi),如果我們?cè)诘谝患径?月份月給客戶開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票,增值稅0申報(bào)了,四月份再把發(fā)給客戶,如果四月份客戶不收取,用就只能把三月份的發(fā)票沖紅了,4月份在給客戶重新開(kāi)完整的50萬(wàn)發(fā)票,這個(gè)跨季度了,我第二季度只需交20萬(wàn)的稅(總額50萬(wàn)-沖紅30萬(wàn))還是50萬(wàn)呀。

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/15 14:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 你開(kāi)票出去 就會(huì)按30萬(wàn)報(bào)稅的; 不會(huì)是0報(bào)的? ;? ? ? ? ? ? ? ?你補(bǔ)開(kāi)20萬(wàn)就行了。 或者是紅沖30萬(wàn)一起開(kāi)50萬(wàn)出去都可以的? ?
2022 03/15 14:59
84784990
2022 03/15 15:01
第一季度如果開(kāi)了30萬(wàn)報(bào)稅,是不用繳納增值稅的
84784990
2022 03/15 15:02
第二季度如果客戶收了30萬(wàn),我就只用開(kāi)20萬(wàn),也不用繳納增值稅,但是如果客戶不收,我就需要將第一季度30萬(wàn)紅沖,重新開(kāi)50萬(wàn)。我是需要交50-30=20萬(wàn)的增值稅,還是要交50萬(wàn)增值稅,我想問(wèn)的是增值稅按照哪個(gè)收取
meizi老師
2022 03/15 15:04
?你好 ;? ? ?不會(huì)的 ;? 你第二季度? 紅沖30萬(wàn) 在開(kāi)50萬(wàn)實(shí)際也是20萬(wàn)呀。 不會(huì)產(chǎn)生繳納的? ?
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