1A公司年賒銷(xiāo)收入為180萬(wàn)元,信用條件為“1/10,n/30”時(shí),預(yù)計(jì)有50%的客戶(hù)選擇現(xiàn)金折扣優(yōu)惠,其余客戶(hù)在信用期付款,變動(dòng)成本率為40%,資金成本率為10%,假設(shè)一年為360天,則應(yīng)收賬款占用資金應(yīng)計(jì)利息為( )元。 解答:應(yīng)收賬款平均收賬期=10×50%+30×50%=20(天) 2甲公司全年銷(xiāo)售額為30 000元(一年按300天計(jì)算),信用政策是“1/20、n/30”,平均有40%的顧客(按銷(xiāo)售額計(jì)算)享受現(xiàn)金折扣優(yōu)惠,甲公司應(yīng)收賬款的年平均余額是( ?。┰?。 解:平均收現(xiàn)期=20×40%+30×60%=26 我想問(wèn)問(wèn)為什么第2個(gè)題平均收現(xiàn)不能寫(xiě)成20×40%+30×40%
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好 享受折扣+不享受折扣=1
享受折扣的是40%? ?不享受折扣的就是1-40%=60%
2022 03/15 11:07
84784995
2022 03/15 11:20
我明白這個(gè),但不明白為啥算收賬平均期不一樣啊,
84784995
2022 03/15 11:21
應(yīng)收賬款平均收賬期=10×50%+30×50%=20(天)
84784995
2022 03/15 11:21
平均收現(xiàn)期=20×40%+30×60%=26?
84784995
2022 03/15 11:22
第一個(gè)都是乘百分之五十,第二個(gè)就不是,
84784995
2022 03/15 11:22
兩個(gè)題的意思還一樣
朱立老師
2022 03/15 11:44
第一題?信用條件為“1/10,n/30”
?預(yù)計(jì)有50%的客戶(hù)選擇現(xiàn)金折扣優(yōu)惠(也就是說(shuō)在10天內(nèi)付款的占50%? )? 不享受優(yōu)惠的50%在30天付款
第二題信用政策是“1/20、n/30? ? ?
有40%的顧客(按銷(xiāo)售額計(jì)算)享受現(xiàn)金折扣優(yōu)惠 (就是在20天內(nèi)付款的占40%)??
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- D公司變動(dòng)成本率為75%,當(dāng)該公司不對(duì)客戶(hù)提供現(xiàn)金折扣時(shí),該產(chǎn)品的年銷(xiāo)售收入為2 000 000元,應(yīng)收賬款的平均收現(xiàn)期為60天,壞賬損失率為2%,收賬費(fèi)用為5000元?,F(xiàn)考慮是否給客戶(hù)提供信用條件“2/10,n/30”,預(yù)計(jì)改變信用條件后,銷(xiāo)售將增加15%,有60%的客戶(hù)將在折扣期內(nèi)付款,另外40%的客戶(hù)的平均收現(xiàn)期為40天,壞賬損失率降為1%,收賬費(fèi)用均為3000元。該企業(yè)的生產(chǎn)能力有余,其資金成本為10%。假設(shè)公司收賬政策不變,固定成本總額不變。 要求:試確定該企業(yè)是否應(yīng)采用新的信用條件。 1035
- ,信用條件為2/20,n/45,由60%的客戶(hù)選擇現(xiàn)金折扣優(yōu)惠計(jì)算平均收賬期 257
- 現(xiàn)金折扣2/30,1/60,n/90,其中40%的客戶(hù)在30天內(nèi)付款,20%的客戶(hù)在60天付款,增加的現(xiàn)金折扣成本在計(jì)算中=銷(xiāo)售額*2%*60%..... 這里為啥是60%而不是40% 1928
- 1606965049975 老師 為什么答案2的平均收現(xiàn)期要 20*30%+30*40%+40*30% 。后面的40*30%是哪來(lái)的?? 應(yīng)收賬款占用資金變動(dòng)=800*(1+5%)*(1-20%)/360*30-800*(1-20%)/360*25 432
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- 沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍也可以開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票嗎? 昨天
- ?這種還用代扣代繳個(gè)稅嗎存在購(gòu)進(jìn)貨物或服務(wù)已用于應(yīng)稅項(xiàng)目,但當(dāng)月未及時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況,可以在取得發(fā)票后進(jìn)行追溯抵扣(前提是符合相關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定)。例如企業(yè)10月有銷(xiāo)售行為開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,但10月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,11月取得符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,若該購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)在10月已發(fā)生且符合其他相關(guān)條件,可以將11月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在10月所屬期的增值稅申報(bào)中進(jìn)行抵扣。這種是可以的嗎老師 昨天
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