問題已解決

老師,我之前有個客戶他做了計提貼息費用,然后現(xiàn)在要把這個計提貼息費用合并,就是說現(xiàn)在客戶已經(jīng)沒跟我們合作了,但是賬上還留有這個貼息費用,我該怎么做這筆賬呢?

84784952| 提問時間:2022 03/15 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時計提的分錄怎么做的?
2022 03/15 10:07
84784952
2022 03/15 10:24
截個屏給你看一下
郭老師
2022 03/15 10:25
你好,沒有看到你的圖片。
84784952
2022 03/15 10:29
當(dāng)時摘要計提寶鑫本月商業(yè)承兌匯票,然后寫的是? 借財務(wù)費用貼息費,貸預(yù)提費貼息費。
84784952
2022 03/15 10:29
這樣寫的,我發(fā)了
郭老師
2022 03/15 10:31
你好,那這個錢需要支付嗎?如果不支付的話,借預(yù)提貼現(xiàn)費惜貸,以前年度損益調(diào)整紅沖了。
84784952
2022 03/15 10:33
不需要,就是調(diào)帳
郭老師
2022 03/15 10:34
你好,那就按照上面的操作就可以。
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