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公司支付一筆住宿費,月末做進項稅轉(zhuǎn)出,那本月增值稅月末處理是不是這樣1、借:應付職工薪酬-福利費 應交稅費-增值稅-進項稅貸:銀行存款2、結(jié)轉(zhuǎn)為進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應付職工薪酬-福利費 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-福利費 3、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅,進項稅,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-銷項稅 應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費-增值稅-進項稅 應交稅費-代抵扣進項稅 4、結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

84785006| 提問時間:2022 03/14 14:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應付職工薪酬-福利費;? 借? ?應付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進項稅? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022 03/14 14:55
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