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老師,為什么視同銷售有的就確認收入,貸主營業(yè)務收入,有的就不確認收入,貸庫存商品,原材料。這根據什么區(qū)分啊

84785034| 提問時間:2022 03/12 13:34
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
同學你好!這個的話? ?一般的? ? 除了是公益性的捐贈? ? 可以不用視同銷售? ?直接結轉原材料/庫存商品 其他的? ? ? 都是要視同銷售? ? 確認收入哦
2022 03/12 13:36
84785034
2022 03/12 13:52
老師,那外購的商品作為職工集體福利。怎么做分錄呢?還需要確認收入嗎?
許老師
2022 03/12 13:56
外購商品作為集體福利? ? ?這個確認收入? 結轉成本? ? ? 只是不用視同銷售? ?確認增值稅哦(對應的進項稅? 也不能抵扣)
84785034
2022 03/12 14:06
1,借:應付職工薪酬-福利費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 2.借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品 應交稅費-進項稅額轉出 老師哪個分錄對
許老師
2022 03/12 14:07
這個的話? ?是第二個哦? ? ?如果一開始抵扣的話
84785034
2022 03/12 14:09
那為什么不確認收入了
許老師
2022 03/12 14:14
剛才寫錯了? 是 借:應付職工薪酬 ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出(前期抵扣的話)
84785034
2022 03/12 14:23
那主營業(yè)務收入的金額怎么計算呢?
許老師
2022 03/12 14:23
這個金額? ?就按照購入金額? ?就可以了
84785034
2022 03/12 14:29
1.還需要結轉成本的分錄借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品 2.還需要一筆計提福利費的分錄借:管理費用貸:應付職工薪酬-福利費 對嗎老師
許老師
2022 03/12 14:30
? ?是的哦? ? 這個是這樣的哦
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