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老師,請問,我們是食品加工廠,期初數(shù)據(jù)都是沒有的,我該怎么辦呢,我們用的管家婆
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速問速答提出數(shù)據(jù)沒有?那你怎么建賬了?你要找你的前任會計把期末數(shù)據(jù)拿給你作為你的期初數(shù)據(jù)建賬啊。
2022 03/11 17:47
84785021
2022 03/11 17:48
沒有前任會計,一開始就是賬實不符的,只有一個外賬會計呀,
84785021
2022 03/11 17:48
固定資產(chǎn)都是老板買的,
陳詩晗老師
2022 03/11 17:54
那你之前申報的數(shù)據(jù)呢。
84785021
2022 03/11 17:55
什么數(shù)據(jù),你說的的外賬做的賬嗎?前三年都是虧損的,沒有報稅
陳詩晗老師
2022 03/11 17:56
誰告訴你虧損就不報稅了?你不管是賺錢還是虧損,你都要申報的,你上一次申報的數(shù)據(jù)就是你的期初數(shù)據(jù)。
84785021
2022 03/11 17:56
問題是外賬做的呀?我怎么要數(shù)據(jù)
陳詩晗老師
2022 03/11 17:57
那外賬做了,你現(xiàn)在難道你接觸的時候,你不需要交接嗎。
陳詩晗老師
2022 03/11 17:57
那不管他是做什么賬的,你現(xiàn)在新的會計入職,肯定都要交接,你不交接,你的數(shù)據(jù)怎么去連貫?zāi)亍?/div>
84785021
2022 03/11 20:41
那交接了我都看什么數(shù)據(jù)呢
陳詩晗老師
2022 03/11 20:49
交接之后他會給你這個賬本,賬本里面就會有每一個科目的余額。
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