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老師好!好!1月份開具了免稅普通電子發(fā)票(主營業(yè)務(wù)收入),申報(bào)1月增值稅時(shí)咨詢稅局得知增值稅減免優(yōu)惠政策已經(jīng)截止至2021年,申報(bào)1月增值稅時(shí)把開具免稅的發(fā)票進(jìn)行了調(diào)整繳納了增值稅,1月開具的免稅發(fā)票里有兩張發(fā)票是2021年已經(jīng)繳納了增值稅的未開票收入,請(qǐng)問這兩張發(fā)票要怎么做賬?

84784959| 提問時(shí)間:2022 03/11 16:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ?你說的具體是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容;這樣好判斷? ?
2022 03/11 16:09
84784959
2022 03/11 16:13
老師,這筆收入是主營業(yè)務(wù)收入(電影放映服務(wù))
meizi老師
2022 03/11 16:20
?你好 ;? 那你1月開免稅 你做免稅申報(bào) ; 你 要紅沖發(fā)票才行的 ; 紅沖了免稅發(fā)票在去開? 6%發(fā)票出去報(bào)稅 ;這個(gè)會(huì)影響延遲報(bào)稅的滯納金的? ;? ? 先按免稅做賬; 后面紅沖免稅做紅字分錄。 在開6%發(fā)票 去報(bào)稅? ?
84784959
2022 03/11 16:51
老師,這兩張免稅發(fā)票我已經(jīng)在一月份申報(bào)增值稅時(shí)交稅了,這兩張發(fā)票當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)我沖減了未開票的收入。2月份我已經(jīng)按照稅局的要求做了紅沖并重新開具了3%稅率的發(fā)票?,F(xiàn)在我是想知道這兩張發(fā)票在1月份要怎么做賬?1、開具了兩張免稅發(fā)票確定收入:借:應(yīng)收賬款——A 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? 2、A公司2021年未開票收入先開票沖減無票收入:借:應(yīng)收賬款——A (負(fù)數(shù))? 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))這一步要要放應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎?
meizi老師
2022 03/11 16:57
?你好;? ? ? ? ?1. 是的? ? 如果無票收入和 開票收入都是免稅的。 那么就不考慮增值稅哈 。 只有開6%發(fā)票才考慮 做增值稅?
84784959
2022 03/11 17:25
老師,1月份開票要交增值稅了,我公司采用簡易計(jì)稅征收率3%,所以我做賬確定無票收入時(shí)都是有增值稅的。上述分錄2如果我?guī)?yīng)交增值稅,那我的科目余額表上的主營業(yè)務(wù)收入就會(huì)虛增幾百塊,如果我不帶應(yīng)交增值稅,那科目余額的應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)虛增幾百塊,要怎么做呢?
meizi老師
2022 03/11 17:30
?你好;? ? ?意思你之前1月開的免稅發(fā)票 還是按? 對(duì)應(yīng)的3%稅率去報(bào)稅了嗎 。只是賬上 沒有按3%來做賬嗎? ?
84784959
2022 03/11 17:50
是的交稅了,前幾天問了學(xué)堂老師,說做賬要按發(fā)票做?,F(xiàn)在我不知道上述分錄2要不要帶應(yīng)交稅費(fèi)
meizi老師
2022 03/11 18:16
?你好 ;你既然申報(bào)表繳納了稅費(fèi) 你要把稅費(fèi)做上去哈? ;? ?發(fā)票做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入 ;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?;? 繳納 :借??;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?貸銀行存款?
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