問題已解決

請(qǐng)問,之前多做一筆分錄,只需要沖銷,不更正,那摘要還是寫沖銷某某憑證嗎

84785030| 提問時(shí)間:2022 03/11 11:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 對(duì) 這樣處理是正確的?
2022 03/11 11:02
84785030
2022 03/11 11:04
小規(guī)模,繳納的稅控盤費(fèi)用,是不是不通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目了
玲老師
2022 03/11 11:08
用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目 對(duì)的? ??減免稅款這個(gè)專欄 括上就行?
84785030
2022 03/11 11:10
1月繳納費(fèi)用時(shí),借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 ,在4月份繳納增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸銀行存款,,這樣做分錄可以嗎
玲老師
2022 03/11 11:20
你好 你好 不對(duì)?? 抵時(shí)是 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用? 沒有銀行了?
84785030
2022 03/11 11:26
比如1月繳納了稅控盤費(fèi)用,就要做兩筆分錄 借 關(guān)管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))在4月繳納增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
玲老師
2022 03/11 11:32
你好? 不對(duì) 買時(shí) 借 關(guān)管理費(fèi)用 貸 銀行存款? 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
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