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庫存暫估,要通過進銷存模塊嗎?還是在賬務(wù)模塊進項處理就行了?

84785030| 提問時間:2022 03/11 10:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 是的。 會計入 進銷存模塊的 ; 你賬上也得做分錄的
2022 03/11 11:02
84785030
2022 03/11 11:04
要是不通過進銷存模塊,直接做分錄,可以的嗎
meizi老師
2022 03/11 11:10
你好 ; 你可以直接做暫估 。但是你 進銷存 系統(tǒng)數(shù)據(jù)可能和你賬不一致哦? ?
84785030
2022 03/11 11:15
因為不知道單價,要是在進項存做的話,到時候有差異,要怎么調(diào)整哦
meizi老師
2022 03/11 11:17
?你好 ;? 那你先不做進銷存吧 。 先做暫估分錄處理。? 但是要盡快確定單價。 盡可能 不跨月? ?
84785030
2022 03/11 11:20
跨月要怎么辦?已經(jīng)跨越了,我就是卡在這里,2月的賬還沒結(jié)呢,2月開出去的票,庫存不夠,只能暫估
meizi老師
2022 03/11 11:25
你好; 跨月了 到時 就月末暫估一個金額去 做進銷存? 。 只能暫估了? ?
84785030
2022 03/11 12:01
暫估通過進銷存是嗎?那3月發(fā)票回來,有差異要咋整呢?
meizi老師
2022 03/11 12:04
?你好; 是的。 回來了有差異 去紅沖暫估按實際 金額去 入賬 ;? ??
84785030
2022 03/11 12:15
那已經(jīng)按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,用調(diào)整處理嗎?
meizi老師
2022 03/11 12:30
?你好;? ? 如果 實際發(fā)票與你 暫估沒有差異就不用調(diào)整的; 如果有差異 就得調(diào)整你結(jié)轉(zhuǎn)成本的? ?
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