問題已解決
老師公司給法人轉(zhuǎn)了一筆40萬 的款,做賬做成借:其他應付款 貸銀行存款了,是不是做錯了,其他因付款成了負數(shù)了
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速問速答你好!是的
應該做分錄:
借其他應收款
貸銀行存款
2022 03/11 10:47
84784978
2022 03/11 11:49
跨年錯了,這要怎么改了
蔣飛老師
2022 03/11 11:51
借其他應收款
貸其他應付款
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