問題已解決

根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計分錄編寫: 2日,銀行轉(zhuǎn)來上海綿綿制糖公司托收憑證,附來專用發(fā)票開列綿白糖1 000千克,每千克8元,計貨款8 000元,增值稅稅額1 040元;運費專用發(fā)票列明運輸費300元,增值稅27元。查驗與合同相符,當(dāng)即承付。公司已入賬: 借:在途物資——上海綿綿制糖公司 8 300 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1 067 貸:銀行存款 9 367 (1)9日,上海綿綿制糖廠發(fā)來綿白糖,驗收時實收綿白糖950千克,短缺50千克,每千克8元,儲運部門送來商品驗收單和商品溢缺報告單,短缺商品原因待查。 (2)16日,業(yè)務(wù)部門查明9日短缺50千克綿白糖,其中40千克是儲運部門提貨人員小王失職造成,經(jīng)審批,其中50%責(zé)成失職人賠償,其余50%由企業(yè)作管理費用列支 (3)16日,經(jīng)查10千克系供貨單位少發(fā)商品,經(jīng)聯(lián)系,對方已開來紅字專用發(fā)票,紅字專用發(fā)票列明:貨款80元,增值稅稅額10.4元。

84785013| 提問時間:2022 03/09 23:00
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這邊是要做什么呢
2022 03/09 23:06
84785013
2022 03/09 23:06
抄寫會計分錄呀
小小霞老師
2022 03/09 23:08
好的,請稍等,馬上計算一下
小小霞老師
2022 03/09 23:16
1.借庫存商品8000/1000*950=7600 待處理財產(chǎn)損益8000/1000*50=400 貸借在途物資8000 2.借:管理費用 160 其他應(yīng)收款160 貸:待處理財產(chǎn)損益320 3.借:原材料-80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-10.4 貸:應(yīng)付賬款90.4
84785013
2022 03/09 23:36
不是這樣的吧
84785013
2022 03/09 23:37
第一筆會計分錄不應(yīng)該是這樣嗎
小小霞老師
2022 03/10 07:30
你把你寫的發(fā)出來看一下的呢
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