問題已解決

老師好,本月我司租賃了一臺(tái)設(shè)備,一次性支付了18個(gè)月的租賃費(fèi)9萬元,但沒有收到發(fā)票,請(qǐng)問一下沒收到發(fā)票如何做帳呢?收到后又怎么處理?攤銷從什么時(shí)候開始呢?

84785027| 提問時(shí)間:2022 03/09 12:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你先借預(yù)付賬款 貸銀行存款 以從你實(shí)際租賃期間開始攤銷。 收到后,借制造費(fèi)用—租金 貸預(yù)付賬款
2022 03/09 12:11
84785027
2022 03/09 12:13
我如果這個(gè)月攤銷的話老師分錄怎么做呢
84785027
2022 03/09 12:13
一個(gè)月費(fèi)用是5000
宋生老師
2022 03/09 12:14
借制造費(fèi)用—租金 貸預(yù)付賬款5000
84785027
2022 03/09 12:14
多方會(huì)開專票
84785027
2022 03/09 12:15
你不是說收到發(fā)票才這樣處理嗎
宋生老師
2022 03/09 12:16
你好!你可以這樣,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款 然后每個(gè)月,借制造費(fèi)用—租金 貸累計(jì)攤銷
84785027
2022 03/09 12:26
我這個(gè)月就是做的借:預(yù)付賬款90000,貸:銀行存款90000老師,如果這個(gè)月就攤的話怎么做,沒有收到發(fā)票
宋生老師
2022 03/09 13:19
你好!一樣的,攤銷的分錄不變計(jì)入制造費(fèi)用
84785027
2022 03/09 15:22
謝謝老師
宋生老師
2022 03/09 15:31
你好!不用客氣的了
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