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老師有筆40萬的群號研發(fā)費用作為管理費用現(xiàn)在做到今年,如果今年在匯算清繳時調整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調增費用,明年匯算清繳再調減費用呀?
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速問速答你好 ;? 你研發(fā)費用會涉及加計扣除的; 如果你正常做賬? ?是? 符合要求的; 你正常匯算加計扣除即可? ? ;除非你做錯了 最好是反結賬去改? ??
2022 03/09 11:37
84785017
2022 03/09 11:40
老師生產(chǎn)制造單位研發(fā)費用加計扣除按多少呀?您是說如果不反結直接匯算清繳時就不能實現(xiàn)加計扣除了是嗎
84785017
2022 03/09 11:40
現(xiàn)在科技局讓調增研發(fā)費用40萬
meizi老師
2022 03/09 11:48
?你好;? 加計扣除還是按75% 來 加計扣除的。形成無形資產(chǎn)按175%??
84785017
2022 03/09 11:50
您是說如果不反結直接匯算清繳時就不能實現(xiàn)加計扣除了是嗎?如果今年在匯算清繳時調整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調增費用,明年匯算清繳再調減費用呀?
你好 ; 你研發(fā)費用會涉及加計扣除的; 如果你正常做賬 是 符合要求的; 你正常匯算加計扣除即可 ;除非你做錯了 最好是反結賬去改
84785017
2022 03/09 11:50
您是說如果不反結直接匯算清繳時就不能實現(xiàn)加計扣除了是嗎?如果今年在匯算清繳時調整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調增費用,明年匯算清繳再調減費用呀?
meizi老師
2022 03/09 11:55
你好;? ? ?1.? ? 我的意思是? 如果你40萬是? 正常的加計扣除? 是對的; 你 匯算直接享受即可 2.? 如果你做錯了就反結賬去改; 按照修改后的數(shù)據(jù)去 報匯算。 避免 你還得23年去調整匯算? ?
84785017
2022 03/09 12:30
現(xiàn)在科技局是讓去年費用里邊加上40萬的研發(fā)費用,讓調高點,這算做錯了嗎?
meizi老師
2022 03/09 12:33
你好 ;? ?如果是虛假做的肯定是錯誤的哦? ??
84785017
2022 03/09 12:38
有票據(jù)倒是也能將這40萬做進去,全是正常研發(fā)費用,這樣的話能在匯算清繳時將這40萬和加計的一起做進去不?如果40萬加上加計扣除的可以在匯算清繳做上,今年憑證做在利潤分配未分配的話,明年匯算清繳是不是就不用再考慮調整這一筆了呀?
meizi老師
2022 03/09 12:42
?你好 ;? ?如果是正常的話就據(jù)實做即可 。 你匯算也得按這個金額來做加計扣除哈 。 正常做? ? 是的
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