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老師,請問一下供應(yīng)商開票給我司含稅20萬,增值稅專用發(fā)票,我公司只付13個點的稅錢,然后我公司銷售給客戶,也開票是含稅的20萬增值稅專用發(fā)票,也只收客戶13個點的稅點,這樣公司虧了嗎?

84784969| 提問時間:2022 03/09 10:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你要去判斷你企業(yè)所得稅? 和印花稅以及附加稅都會涉及繳納不; 若你? 涉及了。 只考慮增值稅 會虧損的? ?
2022 03/09 11:05
84784969
2022 03/09 11:08
什么意思,不明白,麻煩老師講的詳細(xì)一點,現(xiàn)在只單單看這一筆,不管其他的。
meizi老師
2022 03/09 11:10
?你好;? ?意思是? 你? ?收到進項稅? ? ?可以抵扣你的銷項稅? ?;? ?你 抵扣了銷項稅了附加稅也不用繳納了。 那么你開票出去 是不是會涉及印花稅和? 企業(yè)所得稅的; 你要考慮開這個發(fā)票出去? ? 收取 13個點的? 稅點是不是 足夠? 你所有的稅費合計 ;? 是的話 就不虧 。 不是的話超過了13個點就虧損了
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