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內(nèi)賬,中途建賬,資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?

84784963| 提問時間:2022 03/08 13:16
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夢夢老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 需要按照上期的期末數(shù),作為建賬當(dāng)期的期初數(shù)。上期的報(bào)表平了以后,再建中途的賬。 實(shí)在不平,差額計(jì)入未分配利潤
2022 03/08 13:18
84784963
2022 03/08 13:25
差額計(jì)入未分配利潤,如果以后又冒出之前沒有記賬的一筆,也是跟未分配利潤來回調(diào)嗎?
夢夢老師
2022 03/08 13:39
你好 以前未記的賬,能做到當(dāng)期的,做到當(dāng)期,不能做的調(diào)到未分配利潤。
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