問題已解決

請問一般納稅人已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄?

84784953| 提問時(shí)間:2022 03/08 12:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ? 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;:借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 留抵進(jìn)項(xiàng)稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著 ;以后抵減??
2022 03/08 12:26
84784953
2022 03/08 12:30
留抵可以在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方掛著嗎?
meizi老師
2022 03/08 12:32
是的。 掛著就行了。 以后月份有稅抵減即可? ?
84784953
2022 03/08 12:35
那就是也可以掛未交增值里是吧
meizi老師
2022 03/08 12:37
你好;? 可以的。? 那你就在做結(jié)轉(zhuǎn)一筆 轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去 ;? ?
84784953
2022 03/08 12:39
好的,謝謝您!
meizi老師
2022 03/08 12:39
不客氣的。幫到你就好 ;滿意請給予評價(jià)?
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