問題已解決
你好,老師,我21年的其他應付款,其他應收款做錯了,我可以反結賬從坐嗎?
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速問速答你好,那你不如直接在今年調(diào)整,如果你調(diào)整了你的資產(chǎn)負債表是不是有影響,你申報給稅務局的就不一致了。
2022 03/08 12:26
84785001
2022 03/08 12:28
哦哦,是1月份已經(jīng)申報了,我那在1月調(diào)整
84785001
2022 03/08 12:29
我這個其他應收款和其他應付款就是我們網(wǎng)絡測試來回轉賬,我可以其他應收款和其他應付款對沖嗎
郭老師
2022 03/08 12:32
可以的,可以這么做的。
84785001
2022 03/08 14:10
老師,現(xiàn)在找到原因是是11月份其他應付款2000.49沖減其他應收款沒沖減上,1月份我做完賬,其他應收款沒有余額,其他應付款余額是9056.39,其他應付款實際余額應該是11056.88,少了這2000.49,我2月份要怎么調(diào)整能給他調(diào)回來?
郭老師
2022 03/08 14:17
借其他應收款貸其他應付款。
84785001
2022 03/08 14:18
謝謝老師
郭老師
2022 03/08 14:20
不用客氣,工作愉快
84785001
2022 03/08 14:32
老師,這么調(diào)其他應收款不就有余額了嗎?其他應收款余額應該是0呀?
郭老師
2022 03/08 14:32
沖減其他應收款沒沖減上,1月份我做完賬
那你說的這個是什么意思?
郭老師
2022 03/08 14:33
你這個意思應該就是其他應收款有余額,然后你想用其他應付款沖減,結果沒有沖減上。那你跨年再充錢和當年是一樣的。
84785001
2022 03/08 14:35
就是11月份時候,我想用其他應收款9000多,沖其他應付款2000.49沒沖上
84785001
2022 03/08 14:35
我是這么做的
郭老師
2022 03/08 14:38
借其他應收款貸其他應付款,這樣你的其他應付款不就沒有余額了?
84785001
2022 03/08 14:44
老師,就是這樣我每個月其他應收應付,都用下個月其他應收應付沖減,由于我11月那么做錯了,所以導致我12月份其他應收款還有1822.51,其他應付款是10897.98,實際上其他應付款應該是11075.96。
郭老師
2022 03/08 14:47
你好,其他應收款在借方嗎?如果是的話,借其他應付款貸其他應收款。
84785001
2022 03/08 14:56
是在借方,沖哪個數(shù)呢
郭老師
2022 03/08 14:58
你好,1822.51
沖這個金額的,讓其他應收款沒有余額。
84785001
2022 03/08 15:03
老師,在1月我把這個數(shù)充了,1月份本月也有測試轉出轉進的,其他應收款1822.51已經(jīng)沖沒了沒有余額了,其他應付款還是少2000.49,應該怎么調(diào)整呀
郭老師
2022 03/08 15:03
好,那你需要找一下原因,哪一個科目多了。
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