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實(shí)務(wù)
問題已解決
期初建賬,不平衡怎么辦,借方多貸方少
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速問速答差額可以放到利潤分配未分配利潤。
2022 03/08 11:10
84784964
2022 03/08 11:33
這樣能行嗎
郭老師
2022 03/08 11:35
你好,主要是你提出至暗帳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)是正確的,就行。
郭老師
2022 03/08 11:35
期初建賬的這個(gè)期初余額,其他的都是正確的就可以。
84784964
2022 03/08 11:40
借方就是庫存,存款,固定資產(chǎn),這些都是老板提供的死數(shù)據(jù)不用對(duì)。應(yīng)收應(yīng)付我也都一一核對(duì)了,分毫不差。,貸方目前就是資本金和應(yīng)付款,結(jié)果還是借方多了三十多萬,照這樣看多出來的填到未分配利潤可以嗎?
郭老師
2022 03/08 11:41
可以的,可以這么做的。
84784964
2022 03/08 11:56
好的,謝謝你
郭老師
2022 03/08 11:59
不用客氣,工作愉快。
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