問題已解決

老師,去年開的發(fā)票丟了,今年要紅沖重新開,增值稅可以抵,其他費(fèi)用,附件稅,所得稅,印花稅也都同時(shí)抵扣嗎?

84785036| 提問時(shí)間:2022 03/08 10:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 不用紅沖的,是用復(fù)印件做賬就行的??
2022 03/08 10:30
84785036
2022 03/08 10:31
我們給對方公司開發(fā)票,對方?jīng)]收到,就說丟了,不給我們付款。所以我們要重新給對方開發(fā)票
玲老師
2022 03/08 10:38
你好 這情況國家規(guī)定不重開 給復(fù)印件做賬的抵扣??
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