問題已解決

老師好,有兩個(gè)問題哈,1.由于火災(zāi),單位報(bào)廢部分固定資產(chǎn),出售殘余時(shí)這樣做分錄,沒問題吧?2.這樣子做分錄沒問題的話,申報(bào)增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的收入該如何填報(bào)呢?還是不填報(bào)收入,直接填報(bào)銷項(xiàng)稅?

84784973| 提問時(shí)間:2022 03/07 10:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你的累計(jì)折舊沖抵了嗎
2022 03/07 10:53
84784973
2022 03/07 10:54
都沖抵過了 這個(gè)是變賣殘余收到的款項(xiàng)。
樸老師
2022 03/07 11:00
那就是這樣做的哦
84784973
2022 03/07 11:01
老師,這樣子做的話,申報(bào)增值稅的時(shí)候?如何填列稅額對(duì)應(yīng)的收入呢?
樸老師
2022 03/07 11:04
這個(gè)就是服務(wù)或者貨物了
84784973
2022 03/07 11:06
老師,因?yàn)檫@筆銷項(xiàng)稅我們?cè)跁?huì)計(jì)上沒有確認(rèn)收入,所以我申報(bào)增值稅的時(shí)候,這筆銷項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的收入我可以不填嗎?直接填銷項(xiàng)稅額可以嗎?
樸老師
2022 03/07 11:14
不可以 這個(gè)要填寫收入的
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