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期初建賬,應(yīng)付職工薪酬需要按部門填入期初數(shù)據(jù)嗎?
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速問速答需要錄入期初數(shù)據(jù),但是應(yīng)付職工薪酬可以不用分部門的,所有的部門都在一個科目里面,應(yīng)付職工薪酬這個科目就行。
2022 03/07 08:27
84784964
2022 03/07 09:56
應(yīng)收票據(jù)是指什么?期初建賬別人欠我們的進項票是按客戶分,還是填總數(shù)。
郭老師
2022 03/07 09:58
您好,這個就是你們單位收到的銀行承兌匯票。
郭老師
2022 03/07 09:58
你好,需要按照客戶明細(xì)來分。
84784964
2022 03/07 12:27
那期初建賬別人欠我們的專票該怎么去數(shù),記到哪個科目下面呢?
郭老師
2022 03/07 12:35
你好,應(yīng)該是應(yīng)付賬款暫估,你看下你沒有發(fā)票,賬務(wù)處理做的是哪一個?
84784964
2022 03/07 12:38
期初建賬時這個沒有收到的發(fā)票該怎么入賬?
郭老師
2022 03/07 12:40
你好,正常的分錄應(yīng)該是借原材料貸,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款有余額,然后你的原材料也有余額。
84784964
2022 03/07 12:42
這個我知道,這個是正常的記賬。我說的是現(xiàn)在建賬,期初的的這個應(yīng)收的進項應(yīng)該記到哪個科目?
郭老師
2022 03/07 12:43
進項不用做,你沒有收到發(fā)票的哪有進項。
在應(yīng)付賬款期初有余額,二級科目就是暫估。設(shè)置期初余額不就可以嗎。
84784964
2022 03/07 12:47
就是欠票那部分做在暫估下面,不欠票的那部分就直接記在應(yīng)付賬款下面是嗎?
郭老師
2022 03/07 12:49
對的是的可以的,可以這么做的。
84784964
2022 03/07 12:52
那有一部分是我們還沒有付錢他就先開票了,那這個期初建賬該怎么做呢?
郭老師
2022 03/07 12:59
你好,貨物到嗎?如果是的話,貸方應(yīng)付賬款二級科目對方企業(yè)。
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