問題已解決

已經(jīng)抵扣的進項稅發(fā)票是對方公司作廢的,稅局要求進項稅額轉(zhuǎn)出。怎么做賬。又怎么處理呢,之前抵扣的稅款是不是要交

84785013| 提問時間:2017 03/21 11:26
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84785013
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
是不是等于之前的進項稅發(fā)票沒有用,抵扣的稅款要交。
2017 03/21 11:34
84785013
2017 03/21 11:54
1.是2015年的,現(xiàn)在還可以拿進項票抵扣嗎? 2.已經(jīng)抵扣的進項稅,沖紅要經(jīng)過我方嗎?是不是我們處理了對方才可以沖紅
宋生老師
2017 03/21 11:28
您好!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅 然后繳納借應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸銀行存款。
宋生老師
2017 03/21 11:35
您好!是的。
宋生老師
2017 03/21 11:59
您好!你后面這2個問題沒看明白 你以前的項目,現(xiàn)在有進項票,也可以認證。 他們作廢了,你認證就無效了。最終還是要調(diào)出來。
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