問題已解決

對(duì)資管產(chǎn)品在2018年1月1日前運(yùn)營(yíng)過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為,已繳納增值稅的,已納稅額從資管產(chǎn)品管理人以后月份的增值稅應(yīng)納稅額中抵減 這句話怎么理解?

84785006| 提問時(shí)間:2022 03/05 21:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
同學(xué)您好,就是之前已經(jīng)交了增值稅的,那這部分增值稅可以抵減以后月份的應(yīng)交稅額
2022 03/05 21:24
84785006
2022 03/05 21:44
其它行業(yè)應(yīng)該沒有這樣的吧?
文老師
2022 03/05 22:14
現(xiàn)在也有這種的抵稅的政策的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~