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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,像行政單位會計(jì),原預(yù)存3000元電費(fèi)當(dāng)時未能開發(fā)票,收據(jù)入賬計(jì)入其他應(yīng)收款-電費(fèi),后每月開來電費(fèi)發(fā)票沖其他應(yīng)收款-電費(fèi),這月原預(yù)存余額余下200元,這月開來電費(fèi)發(fā)票500元,原預(yù)存電費(fèi)不足應(yīng)補(bǔ)交300元電費(fèi),但電業(yè)局余額比我們多100元,實(shí)際補(bǔ)交這月電費(fèi)200元。請問老師這樣怎么做賬?
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速問速答同學(xué)你好,財(cái)務(wù)會計(jì)借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用500貸其他應(yīng)收款200 銀行存款等200 其他收入100
2022 03/05 10:06
84785015
2022 03/05 10:12
老師,其他收入以后需要上交國庫嗎?
84785015
2022 03/05 10:38
實(shí)際我們沒有收到這個,到時怎么上繳國庫呢?
波德老師
2022 03/05 11:20
先和電力公司對賬產(chǎn)生差異的原因是什么
84785015
2022 03/05 11:21
好的,謝謝老師
波德老師
2022 03/05 11:35
不客氣,祝你工作順利
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