問題已解決

老師,像行政單位會計,原預存3000元電費當時未能開發(fā)票,收據(jù)入賬計入其他應收款-電費,后每月開來電費發(fā)票沖其他應收款-電費,這月原預存余額余下200元,這月開來電費發(fā)票500元,原預存電費不足應補交300元電費,但電業(yè)局余額比我們多100元,實際補交這月電費200元。請問老師這樣怎么做賬?

84785015| 提問時間:2022 03/05 09:50
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
同學你好,財務會計借業(yè)務活動費用500貸其他應收款200 銀行存款等200 其他收入100
2022 03/05 10:06
84785015
2022 03/05 10:12
老師,其他收入以后需要上交國庫嗎?
84785015
2022 03/05 10:38
實際我們沒有收到這個,到時怎么上繳國庫呢?
波德老師
2022 03/05 11:20
先和電力公司對賬產(chǎn)生差異的原因是什么
84785015
2022 03/05 11:21
好的,謝謝老師
波德老師
2022 03/05 11:35
不客氣,祝你工作順利
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